22/12/064 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
416,20 € |
25.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
111,05 € |
25.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/067 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
385,25 € |
25.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
351,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0013 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
200,00 € |
27.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0040 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0037 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 151,04 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
463,56 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
517,58 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 845,37 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 038,68 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0041 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 140,58 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0019 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 825,37 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0039 |
spotreba plynu/zvýšenie ceny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 738,42 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0038 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
432,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0025 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 292,30 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0029 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/025 |
Nákup dávkovačov mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,60 € |
01.03.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/024 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
18,18 € |
17.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/023 |
Nákup valca a toneru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
28,88 € |
16.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |