Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/233 Nákup náhradných dielov k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 22,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Objednávka
13/23/0244 materiál k upratovaciemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 22,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/082 Nákup čistiacich prostriedkov a príslušenstva pre čistiaci stroj Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 75,80 € 25.05.2023 29.05.2023 Objednávka
13/23/0086 čistiace prostriedky k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 75,80 € 29.05.2023 01.06.2023 Faktúra
13/23/156 Tesniaca guma do upratovacieho stroja Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 47,50 € 26.09.2023 29.09.2023 Objednávka
13/23/0160 tesniaca guma k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 47,50 € 29.09.2023 04.10.2023 Faktúra
13/23/0007 čistiace prostriedky k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 164,70 € 20.01.2023 26.01.2023 Faktúra
13/23/006 Nákup čistiacich prostriedkov a sady na ručné čistenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 164,70 € 18.01.2023 28.01.2023 Objednávka
82/23/0018 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Detská rekreácia s.r.o. 51829495 6 000,00 € 03.02.2023 07.02.2023 Faktúra
Zmluva o obstaraní zájazdu - LZ - rok 2024 Zmluva o obstaraní zájazdu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Detská rekreácia s.r.o. 51829495 Iné 6 000,00 € 02.10.2023 03.11.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/23/021 Oprava motorového vozidla PO931AZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TPT Autoservis s. r. o. 51812142 650,15 € 21.04.2023 24.04.2023 Objednávka
82/23/0097 oprava vozidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TPT Autoservis s. r. o. 51812142 650,15 € 24.04.2023 28.04.2023 Faktúra
13/23/212 Nákup učebníc fyziky a informatiky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 3 591,04 € 22.11.2023 22.11.2023 Objednávka
13/23/0223 Nákup učebníc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 3 591,04 € 22.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/165 Nákup odbornej literatúry Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 749,90 € 05.10.2023 11.10.2023 Objednávka
13/23/0173 Nákup učebníc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 749,90 € 11.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/0268 Knihy, tabuľky, zákony Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 430,49 € 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
13/23/254 Nákup kníh a učebníc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 430,49 € 21.12.2023 28.12.2023 Objednávka
K/09/2023 Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Gymnastická FIT škola, o.z. 51449480 Nájmy a prenájmy 315,00 € 15.06.2023 15.06.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/23/0260 nová kuchynská linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 1 271,63 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »