Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/162 Nákup LED trubíc a LED štartérov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Zdravé svietenie s.r.o. 54535492 496,40 € 05.10.2023 09.10.2023 Objednávka
13/23/0169 LED trubice a štartéry Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Zdravé svietenie s.r.o. 54535492 496,40 € 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/023 Kontrola a nastavenie detektorov spáliteľných plynov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 10.05.2023 15.05.2023 Objednávka
82/23/0120 kontrola detektorov v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
82/23/030 Výmena detektora plynu v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 338,40 € 07.06.2023 16.06.2023 Objednávka
82/23/0149 výmena detektora v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 338,40 € 09.06.2023 19.06.2023 Faktúra
82/23/013 Ubytovanie - veľtrh CONECO 2023 v termíne 21. 03. - 24. 03. 2023. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AQUA, s.r.o. 54329698 465,60 € 24.02.2023 13.03.2023 Objednávka
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - "nábytok" Návrh zmluvy na dodávku tovaru - "nábytok" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA Nábytok 54221315 Iné 13 266,00 € 12.04.2023 30.06.2023 14.04.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/23/0080 nové skrine Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 8 415,00 € 12.05.2023 22.05.2023 Faktúra
13/23/0089 nábytok do ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 4 851,00 € 30.05.2023 08.06.2023 Faktúra
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - nábytok č. 2 Návrh zmluvy na dodávku tovaru - nábytok č. 2 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA Nábytok 54221315 Iné 13 266,00 € 23.08.2023 30.09.2023 23.08.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/23/0148 nábytok do ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 13 266,00 € 19.09.2023 27.09.2023 Faktúra
Zmluva o dielo č. 3/2023 Zmluva o dielo č. 3/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SUPER EXPRES TRANSPORT, s.r.o. 53892003 Stavebné práce, opravárenské práce 11 074,08 € 11.12.2023 13.12.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/23/0349 stavebné práce - oprava knižnice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. 53892003 11 074,08 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
82/23/015 Školenie - aktualizačná odborná príprava - TZ, PZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AOSO s. r. o. 53781431 90,00 € 10.03.2023 20.03.2023 Objednávka
82/23/0066 Akturalizačná odborná príprava TZ a PZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AOSO s. r. o. 53781431 90,00 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0049 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 594,50 € 07.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0085 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 456,80 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
82/23/0171 E - stravovacie kupóny, nové karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 679,80 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
82/23/0191 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 055,08 € 07.08.2023 14.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »