Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0094 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 13.04.2022 22.04.2022 Faktúra
82/22/0109 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0001 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/22/0034 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
82/22/0143 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0185 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 14.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0199 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 04.08.2022 13.08.2022 Faktúra
82/22/0242 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 19.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/060 Predplatné Direktor PROFI + online prístup Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 209,00 € 17.10.2022 26.10.2022 Objednávka
82/22/0279 predplatné online časopis a prístup r.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 209,00 € 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
13/22/096 Nákup kábla na pripojenie PC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WELLNET, s.r.o. 36484610 345,00 € 02.09.2022 20.09.2022 Objednávka
13/22/0100 materiál na pripojenie PC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WELLNET, s.r.o. 36484610 345,00 € 14.09.2022 22.09.2022 Faktúra
82/22/0190 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 097,54 € 02.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0226 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 322,22 € 05.09.2022 04.10.2022 Faktúra
82/22/0251 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 282,86 € 03.10.2022 19.10.2022 Faktúra
82/22/0282 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 488,78 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0313 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 564,22 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/21/0335 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 664,28 € 03.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/22/0019 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 825,37 € 02.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0051 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 811,39 € 03.03.2022 31.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »