Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/0044 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 89,38 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
13/22/073 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 581,76 € 30.06.2022 09.07.2022 Objednávka
13/22/0076 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 581,76 € 07.07.2022 03.08.2022 Faktúra
13/22/170 Nákup vybavenia pre hasičský krúžok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FLORIAN, s.r.o. 36427969 557,99 € 15.12.2022 17.12.2022 Objednávka
13/22/0175 spotrebný materiál pre hasičský krúžok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FLORIAN, s.r.o. 36427969 558,00 € 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
22/12/365 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 57,00 € 08.12.2022 16.12.2022 Objednávka
12/22/0265 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 158,07 € 01.12.2022 17.12.2022 Faktúra
22/12/369 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 158,10 € 13.12.2022 17.12.2022 Objednávka
12/22/0267 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 105,38 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
22/12/371 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 193,10 € 14.12.2022 21.12.2022 Objednávka
12/22/0273 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 158,07 € 14.12.2022 22.12.2022 Faktúra
12/22/0272 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 56,94 € 09.12.2022 22.12.2022 Faktúra
12/22/0275 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 193,09 € 15.12.2022 23.12.2022 Faktúra
12/22/0279 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,27 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
22/12/378 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,30 € 20.12.2022 04.01.2023 Objednávka
12/22/0117 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 346,20 € 18.05.2022 27.05.2022 Faktúra
12/22/0113 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 161,40 € 17.05.2022 27.05.2022 Faktúra
12/22/0121 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 119,76 € 25.05.2022 06.06.2022 Faktúra
12/22/0120 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 170,11 € 23.05.2022 06.06.2022 Faktúra
22/12/182 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 237,06 € 31.05.2022 06.06.2022 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »