Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/21/0026 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 12,40 € 27.05.2021 11.06.2021 Faktúra
13/21/038 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 95,72 € 28.06.2021 10.07.2021 Objednávka
13/21/0038 spotrebný materiál na odb.výcvik Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 95,72 € 09.07.2021 21.07.2021 Faktúra
13/21/121 Nákup materiálu na výrobu nábytku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 98,81 € 25.11.2021 02.12.2021 Objednávka
13/21/0120 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 98,81 € 29.11.2021 07.12.2021 Faktúra
13/21/145 Nákup dosiek na školské lavice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 370,84 € 14.12.2021 16.12.2021 Objednávka
T/12/2021 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FK Kojatice 31305423 Nájmy a prenájmy 0,00 € 21.12.2021 26.02.2022 21.12.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "hlbokomrazené výrobky" Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "hlbokomrazené výrobky" Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 Iné 32 092,56 € 17.12.2021 31.12.2022 20.12.2021 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/21/0054 knihy AJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 1 440,00 € 02.09.2021 09.09.2021 Faktúra
13/21/045 Učebnice - anglický jazyk - Maturita Solutions (3rd Edition) Pre - intermediate. Autori: T. Falla, P.A.Davies a spol. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 1 440,00 € 25.08.2021 08.09.2021 Objednávka
21/12/047 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 881,54 € 24.05.2021 01.06.2021 Objednávka
21/12/059 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 653,48 € 31.05.2021 10.06.2021 Objednávka
12/21/0038 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 534,09 € 01.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21/12/069 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 605,61 € 09.06.2021 18.06.2021 Objednávka
21/12/078 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 679,67 € 16.06.2021 29.06.2021 Objednávka
21/12/089 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 271,55 € 28.06.2021 01.07.2021 Objednávka
12/21/0050 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 262,54 € 18.06.2021 02.07.2021 Faktúra
12/21/0060 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 955,30 € 30.06.2021 13.07.2021 Faktúra
21/12/093 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 75,37 € 06.07.2021 13.07.2021 Objednávka
12/21/0065 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 75,08 € 12.07.2021 24.07.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »