Faktúra č. 13/21/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál na odb.výcvik
  • Dátum doručenia: 09.07.2021
  • Celková hodnota: 95,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/038
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/038 Nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 95,72 € 28.06.2021 10.07.2021 Objednávka
Tlačiť