Faktúra č. 12/21/0050

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/21/0050
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 18.06.2021
  • Celková hodnota: 1 262,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/12/059,069
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť