12/23/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 453,75 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 374,07 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
807,59 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
765,33 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
276,66 € |
21.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
526,40 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
194,75 € |
22.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
152,55 € |
22.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
633,81 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 407,70 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
670,25 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
27.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
382,19 € |
28.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 322,35 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
442,74 € |
30.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 204,37 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 673,77 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
711,80 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
149,17 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 026,77 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |