Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23/12/373 Nákup pekárenských výrobko Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 852,09 € 11.12.2023 21.12.2023 Objednávka
82/23/0335 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0334 spotreba el.energie 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 405,62 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0339 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/233 Nákup náhradných dielov k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 22,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Objednávka
23/12/368 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 300,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Objednávka
12/23/0300 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 613,74 € 08.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0297 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 611,94 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
12/23/0296 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 497,16 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0333 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,81 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0332 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0331 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0330 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0237 spotrebný materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 558,76 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0329 inzercia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 regionPRESS, s.r.o. 36252417 84,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/226 Nákup pracovného náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 558,76 € 06.12.2023 18.12.2023 Objednávka
23/12/366 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 867,37 € 06.12.2023 18.12.2023 Objednávka
23/12/367 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 772,07 € 06.12.2023 18.12.2023 Objednávka
13/23/0235 spotrebný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Techfun s. r. o. 52773299 235,70 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0327 servis a revízie plynových zariadení Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 1 376,40 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »