Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0215 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 638,21 € 15.11.2023 28.11.2023 Faktúra
23/12/339 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 570,98 € 15.11.2023 28.11.2023 Objednávka
13/23/221 Nákup profilu UNP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 19,74 € 15.11.2023 04.12.2023 Objednávka
13/23/222 Nákup skrutiek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 10,00 € 15.11.2023 04.12.2023 Objednávka
13/23/223 Nákup náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 674,74 € 15.11.2023 04.12.2023 Objednávka
82/23/064 Seminár - Správa registratúry - platné zmeny a úpravy. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 14.11.2023 15.11.2023 Objednávka
13/23/199 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 310,09 € 14.11.2023 15.11.2023 Objednávka
13/23/200 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 214,28 € 14.11.2023 15.11.2023 Objednávka
13/23/202 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,55 € 14.11.2023 15.11.2023 Objednávka
13/23/203 Nákup utierok a dávkovača mydla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 446,60 € 14.11.2023 15.11.2023 Objednávka
13/23/205 Nákup kávovaru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 329,00 € 14.11.2023 16.11.2023 Objednávka
13/23/0208 materiál na opravu stropu učebne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 972,89 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0207 stojan na bicykle Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 145,20 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0311 spotreba el.energie 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 732,90 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0213 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 446,60 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0212 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,55 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0211 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 105,08 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0210 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 214,28 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0209 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 310,09 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/201 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 105,80 € 14.11.2023 22.11.2023 Objednávka