123/23/214 |
Nákup nitrilových rukavíc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
36,00 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0282 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
22.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/210 |
Nákup učebníc - Marketing pre stredné školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
220,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/211 |
Nákup učebníc - Manažment pre SOŠ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
383,37 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0220 |
Knihy - Manažment SOŠ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
383,70 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0218 |
HP cartridge farebné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
104,20 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0217 |
materiál na výuku elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
99,68 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0221 |
Knihy - Marketing pre stredné školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
220,00 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0317 |
podaná strava - účastníci MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
342,82 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/344 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
780,47 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/347 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
300,00 € |
21.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0219 |
stavebný materiál MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
224,48 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0281 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
823,20 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/206 |
Učebnica YES! maturira B1 + interaktívny obsah |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
986,00 € |
20.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/209 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
104,20 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - školský nábytok |
Návrh zmluvy na dodávku tovaru - školský nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
Iné |
7 469,11 € |
20.11.2023 |
|
31.12.2023 |
24.11.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/23/0316 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
322,80 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0278 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
948,11 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0216 |
učebnice - Angličtina maturita B1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
986,00 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/343 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 781,86 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |