12/22/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 414,86 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č.1/2022 |
Dodatok č. 1/2022 k zmluve o združenej dodávke plynu č. 6500013831 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
22.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
9600477396 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
21.12.2022 |
|
21.12.2023 |
21.12.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/22/0192 |
2x Bezvreckový vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
190,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0194 |
uteráky, utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
330,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0193 |
obrusy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
780,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0279 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,27 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/22/0263 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 038,03 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22/12/379 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
233,46 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/22/185 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
56,82 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/184 |
Nákup spotrebného materiálu na odborný výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
1 530,94 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/189 |
Nákup teflónových obrusov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
780,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/188 |
Nákup uterákov a utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
330,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0187 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
215,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0189 |
batérie, vidlica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
48,34 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0196 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,21 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0191 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
56,82 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0190 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
1 530,94 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0188 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
750,44 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/190 |
Nákup spotrebného materiálu pre PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,21 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |