FÚRA s.r.o.


Informácie
  • Názov: FÚRA s.r.o.
  • IČO: 36211451
  • Adresa: Rastislavova 98, 043 46 Košice - mestská časť Juh

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0894 kontajner 1100l čierny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 504,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
1098/23/a kontajner 1000 l Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 252,00 € 13.12.2023 18.12.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1098/23 kontajner Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 252,00 € 13.11.2023 30.11.2023 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
29/23 Dodatok č.2 k zml.č.30/22 odvoz triedeného zberu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 0,00 € 27.11.2023 01.12.2023 30.11.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/23/0802 zber odpadu, kt. zber a zneškod. nepodlieh. osob. p. 10/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 247,50 € 10.11.2023 15.11.2023 Faktúra
DFB/23/0674 Služby ´- vývoz TKO, kod odpadu 180104 za september 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 196,80 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
16/23 Dodatok č.1 k zml.č.30/22 odvoz triedeného zberu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 0,00 € 07.08.2023 08.08.2023 08.08.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/23/0448 odvoz odpadu (plienky) 6/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 195,60 € 10.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0416 zber plastov a skla II.Q 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 216,00 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB/23/0358 zber odpadu MÁJ 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 244,50 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
DFB/23/0595 vývoz odpadu 8/2023 (plienky) Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 198,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0209 odvoz odpadu, kt. zber a zneškod. nepodliehaju osob. p. za marec 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 195,60 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0189 zber plastov a papiera 3/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 180,00 € 31.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFB/23/0127 odvoz odpadu 2/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 195,60 € 08.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0063 odvoz odpadu 1/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 246,00 € 08.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB/22/0898 odvoz odpadu 12/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 124,80 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB/23/0519 vývoz odpadu (plienky) za 7/23 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 246,00 € 09.08.2023 18.08.2023 Faktúra
DFB/22/0899 likvidácia triedeného odpadu za IV.Q 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 144,00 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB/22/0900 likvidácia triedeného odpadu - vývoz sklo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 48,00 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
1/23 Dodatok č.1 ku zml. 30/22 - odvoz triedeného odpadu - plast, sklo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 0,00 € 09.01.2023 10.01.2023 31.12.2023 10.01.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
« 1 2 3 4 5 »