FÚRA s.r.o.


Informácie
  • Názov: FÚRA s.r.o.
  • IČO: 36211451
  • Adresa: SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0448 odvoz odpadu (plienky) 6/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 195,60 € 10.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0416 zber plastov a skla II.Q 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 216,00 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB/23/0358 zber odpadu MÁJ 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 244,50 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
DFB/23/0279 zber odpadov, ktorých zber a zneškod. nepodliehajú osob. p. 4/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 196,80 € 09.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB/23/0209 odvoz odpadu, kt. zber a zneškod. nepodliehaju osob. p. za marec 2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 195,60 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0189 zber plastov a papiera 3/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 180,00 € 31.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFB/23/0127 odvoz odpadu 2/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 195,60 € 08.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFB/23/0063 odvoz odpadu 1/2023 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 246,00 € 08.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFB/22/0898 odvoz odpadu 12/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 124,80 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB/22/0899 likvidácia triedeného odpadu za IV.Q 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 144,00 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB/22/0900 likvidácia triedeného odpadu - vývoz sklo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 48,00 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
1/23 Dodatok č.1 ku zml. 30/22 - odvoz triedeného odpadu - plast, sklo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 0,00 € 09.01.2023 10.01.2023 31.12.2023 10.01.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
5/23 Dodatok č.1 k zml.12/2020 - odvoz ost.odpadu/plienky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 0,00 € 13.01.2023 14.01.2023 31.12.2023 14.01.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
30/22 Odvoz triedeného zberu - plast a sklo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 1 080,00 € 03.08.2022 04.08.2022 04.08.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/22/0486 odvoz odpadu 7/2022 plienky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 127,20 € 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DFB/22/0618 zber triedeného odpadu plasty a sklo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 144,00 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0569 odvoz plienok 8/22 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 159,00 € 12.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB/22/0642 zber odpadu september 2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 127,20 € 10.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB/22/0709 odvoz odpadu 10/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 157,50 € 07.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0798 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 124,80 € 07.12.2022 20.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 »