Objednávka č. 35/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Zmluvný partner
- Názov: Martin Mikula-MARKO
- IČO: 32036078
- Adresa: Tehelná 6, 08701 Giraltovce
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 35/20
- Popis objednaného plnenia: ovocie a zelenina
- Dátum vyhotovenia: 16.01.2020
- Celková hodnota: 100,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 38/19
- Dátum zverejnenia: 27.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/21/0163 | spotrebny material | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 516,34 € | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
DFB/21/0178 | vseob.material-celofan | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 12,00 € | 31.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
185/21 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 516,34 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
185/21/a | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 12,00 € | 22.03.2021 | 31.03.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/21/0384 | spotreb. materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 537,74 € | 29.06.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
440/21 | spotr.materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 537,77 € | 17.06.2021 | 01.07.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
DFB/21/0655 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 914,50 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFB/21/0766 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 633,34 € | 23.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
746/21 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 914,50 € | 27.09.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka | ||||
905/21 | spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Magdaléna Kokoruďová-REPROS | 34906231 | 633,94 € | 08.11.2021 | 07.12.2021 | PhDr. Jozef Sabol | Objednávka |