Objednávka č. 28/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 28/21
  • Popis objednaného plnenia: rôz.potraviny
  • Dátum vyhotovenia: 13.01.2021
  • Celková hodnota: 99,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 46/20
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
46/20 Rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 0,00 € 02.12.2020 04.12.2020 03.12.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/21/0015 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 99,04 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/22/0082 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 407,40 € 11.02.2022 17.02.2022 Faktúra
97/22 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 407,40 € 09.02.2022 11.02.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0359 kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 446,27 € 14.06.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB/22/0530 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 291,55 € 25.08.2022 01.09.2022 Faktúra
DFB/22/0529 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 480,20 € 25.08.2022 01.09.2022 Faktúra
DFB/22/0699 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 033,49 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
DFB/22/0698 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 137,44 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
421/22 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 445,99 € 30.05.2022 15.06.2022 Objednávka
DFB/22/0766 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 204,64 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0808 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 324,01 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
655/22 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 480,20 € 17.08.2022 26.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
656/22 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 291,55 € 17.08.2022 26.08.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
860/22 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 1 033,22 € 26.10.2022 12.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
859/22 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 137,44 € 26.10.2022 12.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
940/22 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 204,64 € 21.11.2022 30.11.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
1005/22 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 324,18 € 05.12.2022 22.12.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť