Objednávka č. 17/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 17/23
  • Popis objednaného plnenia: chlieb a pečivo
  • Dátum vyhotovenia: 09.01.2023
  • Celková hodnota: 128,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 38/22
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
38/22 "Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" pre časť 1 Chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. 30414253 Iné 25 651,90 € 15.11.2022 30.11.2022 31.12.2023 30.11.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/24/0018 SPP Elektrina nedoplatok Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 451,29 € 17.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0140 odber elektrickej energie za mesiac február 2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 610,45 € 15.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0233 SPP elektrina 1.3.-31.3.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 633,45 € 17.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0314 SPP vyúčt FA za dodávku ELEKTRINY 4/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 547,14 € 16.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB/24/0379 SPP vyúčt. FA za dodávku Elektriny 1.5.-31.5.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 262,20 € 17.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFB/24/0538 SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 7/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 542,38 € 15.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB/24/0604 SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 8/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 262,38 € 17.09.2024 05.10.2024 Faktúra
DFB/24/0672 SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 9/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 535,24 € 16.10.2024 31.10.2024 Faktúra
DFB/24/0770 SPP vyúčt. FA za dodávku elektriny 10/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 785,08 € 18.11.2024 20.11.2024 Faktúra
Tlačiť