Objednávka č. 1001/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Jozef Sabol
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 1001/21
  • Popis objednaného plnenia: vodoinšt.materiál
  • Dátum vyhotovenia: 10.12.2021
  • Celková hodnota: 1 095,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/21/0840 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Fober Ondřej-FOBER 34331958 1 095,65 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
Tlačiť