Faktúra č. DFB/26/0510

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0510
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 03.09.2026
  • Celková hodnota: 326,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 664/26,664/26/a
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť