Faktúra č. DFB/26/0307

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0307
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 26.05.2026
  • Celková hodnota: 44,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 365/26,365/26/a
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť