Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0307
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 26.05.2026
- Celková hodnota: 44,91 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 365/26,365/26/a
- Dátum zverejnenia: 28.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť