Faktúra č. DFB/26/0108

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0108
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinšt.materiál
  • Dátum doručenia: 04.03.2026
  • Celková hodnota: 304,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 74/26,74/26/a,b
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť