Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0108
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinšt.materiál
- Dátum doručenia: 04.03.2026
- Celková hodnota: 304,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 74/26,74/26/a,b
- Dátum zverejnenia: 11.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť