Faktúra č. DFB/26/0071

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0071
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na údržbu/omietky,lepidlá,...
  • Dátum doručenia: 12.02.2026
  • Celková hodnota: 2 108,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/26/a/b/,76/26/a/b
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť