Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0071
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na údržbu/omietky,lepidlá,...
- Dátum doručenia: 12.02.2026
- Celková hodnota: 2 108,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/26/a/b/,76/26/a/b
- Dátum zverejnenia: 25.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť