Faktúra č. DFB/26/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz TKO - 1/2026
  • Dátum doručenia: 04.02.2026
  • Celková hodnota: 103,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 29/23,d2/26
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť