Faktúra č. DFB/25/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz odpadu 12/24
  • Dátum doručenia: 14.01.2025
  • Celková hodnota: 603,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 30/22d16,29/23
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť