Faktúra č. DFB/24/0825

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0825
  • Popis fakturovaného plnenia: SPP vyúčt. fa za dodávku plynu 1.11.-30.11.2024
  • Dátum doručenia: 10.12.2024
  • Celková hodnota: 6 059,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 44/22, d39/23
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť