Faktúra č. DFB/24/0370

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0370
  • Popis fakturovaného plnenia: SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.5.-31.5.2024
  • Dátum doručenia: 12.06.2024
  • Celková hodnota: 2 377,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 44/22,39/23
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť