Faktúra č. DFB/24/0268

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0268
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 30.04.2024
  • Celková hodnota: 2 333,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 231/24, 231/24/a,b,c,d
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť