Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0268
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 30.04.2024
- Celková hodnota: 2 333,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 231/24, 231/24/a,b,c,d
- Dátum zverejnenia: 07.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť