Faktúra č. DFB/24/0225

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0225
  • Popis fakturovaného plnenia: ariel profesional
  • Dátum doručenia: 15.04.2024
  • Celková hodnota: 908,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22/23
  • Identifikácia objednávky: 255/24/a
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/23 Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 9 218,76 € 21.11.2023 31.10.2023 31.12.2024 31.10.2023 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
255/24/a čistiace, spotrebný materiál Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 908,70 € 08.04.2024 16.04.2024 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť