Faktúra č. DFB/24/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: SPP plyn 1.3.-31.3.2024
  • Dátum doručenia: 04.03.2024
  • Celková hodnota: 1 470,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 44/22,39/23
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť