Faktúra č. DFB/23/0595

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0595
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu 8/2023 (plienky)
  • Dátum doručenia: 11.09.2023
  • Celková hodnota: 198,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 30/22, 12/20
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť