Faktúra č. DFB/21/0498
            Obstarávateľ
            
    
        
        
    - Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: DFB/21/0498
- Popis fakturovaného plnenia: plyn kotolňa 7/2021
- Dátum doručenia: 10.08.2021
- Celková hodnota: 1 145,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3/21
- Dátum zverejnenia: 20.08.2021
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21 | dodávka plynu | Centrum sociálnych služieb AMETYST | 00696374 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 04.01.2021 | 05.01.2021 | 31.12.2022 | 05.01.2021 | PhDr. Jozef Sabol | riaditeľ CSS AMETYST | Zmluva | 
