Faktúra č. DFB/21/0456

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0456
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 28.07.2021
  • Celková hodnota: 579,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 508/21, 508/21/a,b
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť