Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
- IČO: 00696374
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0456
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 28.07.2021
- Celková hodnota: 579,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 508/21, 508/21/a,b
- Dátum zverejnenia: 10.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť