Faktúra č. DFB/21/0431

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0431
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 16.07.2021
  • Celková hodnota: 201,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 348/21/a,b
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť