Faktúra č. DFB/21/0229

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0229
  • Popis fakturovaného plnenia: stav.materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 21.04.2021
  • Celková hodnota: 80,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 208/21, 208/21/a
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť