Faktúra č. DFB/21/0067

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0067
  • Popis fakturovaného plnenia: odber plynu kotolňa 1/2021
  • Dátum doručenia: 10.02.2021
  • Celková hodnota: 3 324,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 27/19
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť