Faktúra č. DFB/20/0638

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0638
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz kom.odpadu/plienok 10/2020
  • Dátum doručenia: 11.11.2020
  • Celková hodnota: 126,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/18
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť