Faktúra č. DFB/20/0340

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0340
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz kom.odpadu
  • Dátum doručenia: 18.06.2020
  • Celková hodnota: 43,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11/18,12/20
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť