Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0286 Slovnaft GOLD karty 4/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 166,62 € 06.05.2024 08.05.2024 Faktúra
DFB/24/0269 odber kuchynského a bio odpadu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0271 všeobecný materiál na chodbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 492,00 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0270 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 75,90 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0268 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 2 333,96 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0267 konfer. stolička sivá Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 52,80 € 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0266 podujatie: aktivizácia seniorov s využ. bilaterálnej integrácie Mgr. Jozefová Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 3P Projekt n.o. 50392701 118,00 € 29.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0264 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 58,68 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0265 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 656,15 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0262 odhrňanie snehu 11/2023 - 03/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Marián Barna 46984666 298,00 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0263 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 1 143,99 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0259 spoluúčasť na oprave rozbitého spätného zrkadla - AUS CITROEN JUMPER Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Soffy Motors, spol. s r.o. 36444219 66,39 € 25.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0255 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 745,36 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0257 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 342,24 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0256 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 031,37 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0258 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 162,93 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0261 vstavaná skriňa na šanóny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 1 350,00 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0260 výmena hydrantu - havarijný stav Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 468,00 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0252 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 626,36 € 24.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0253 kancelárske stoličky Jack sivé Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 B2B Partner s.r.o. 44413467 926,40 € 24.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0254 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 42,05 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0251 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 713,71 € 22.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0250 VVS Spotreba vody 21.3.-15.4.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 665,16 € 22.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0249 manuál VO v kocke -aktualizácia apríl prémium Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Nakladatelství FORUM s.r.o., 46490213 150,00 € 22.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0248 kefa na čistenie fliaš Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medplus s.r.o. 45322040 34,75 € 22.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0246 webhosting pre doménu cssametyst.eu 2.5.2024-1.5.2025 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INTERNET CZ, a.s. 26043319 48,00 € 19.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0247 školenie: stavebné zákazky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ProWise, a. s. 51871998 96,00 € 19.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0244 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 896,56 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0242 autofólie na MV Citroen Jumper a Opel Vivaro Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 František András - AUTOSKLO ALFA 43507948 504,00 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFB/24/0243 vrtačka GBH2-26 DFR Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 196,80 € 18.04.2024 01.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »