DFB/24/0247 |
školenie: stavebné zákazky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
96,00 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0244 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 896,56 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0242 |
autofólie na MV Citroen Jumper a Opel Vivaro |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
504,00 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0243 |
vrtačka GBH2-26 DFR |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
196,80 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0240 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
553,07 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0236 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
203,09 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0237 |
tavený syr bambino |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
132,89 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0238 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 108,86 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0239 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
856,23 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0241 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
289,29 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0245 |
gélové perá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
National Pen |
97264440 |
|
383,99 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0234 |
tričko s potlačou |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Chránené dielne, s. r. o. |
45506434 |
|
71,56 € |
17.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0233 |
SPP elektrina 1.3.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 633,45 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0231 |
školenie: ľudské práva v soc. službách - dobrá prax 8.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0232 |
školenie: ľudské práva v soc. službách - dobrá prax 9.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0235 |
kovová kartotéka 4 zásuvky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
214,80 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0229 |
Optichamber set - inhalačný nadstavec + maska L |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
25784684 |
|
115,95 € |
16.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0230 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
611,12 € |
16.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0224 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 088,83 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0225 |
ariel profesional |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
908,70 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0222 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
683,32 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0227 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
398,51 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0223 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
53,13 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0220 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
73,58 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0221 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
122,46 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0226 |
kávovar krups genio s plus - kapsulový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
157,99 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0219 |
SPP vyúčt. FA za dodávku plynu 1.3.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
4 759,38 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0217 |
nové verzie MAGMA HCM 1.4.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0218 |
napínacia klzná posteľná plachta, poloh. podložka DUO |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
605,80 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0216 |
poradca 2025, zákony, daňové a nedaň. výdavky 2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Poradca, s.r.o |
36371271 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |