DFB/22/0906 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
219,08 € |
10.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0902 |
likvidácia odpadu protokol 893-2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
240,00 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0901 |
likvidácia odpadu protokol 886-2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
216,00 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0009 |
t-com VBA prístup 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
46,80 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0905 |
T-com 6 t.č. x121,x120,x119,x118,x117,x116 za 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
41,03 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0904 |
t- com internet, magenta office 057/xxx za 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,80 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0903 |
t-com 3 t.č. x144,x296,x473 za 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
18,79 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0008 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
411,40 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0007 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
23,07 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0006 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
117,69 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0005 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
383,51 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0004 |
asseco - RAP za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0900 |
likvidácia triedeného odpadu - vývoz sklo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
48,00 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0899 |
likvidácia triedeného odpadu za IV.Q 2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
144,00 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0898 |
odvoz odpadu 12/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
124,80 € |
09.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0897 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
303,04 € |
05.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0896 |
spotreba elektriny 1.12.-31.12.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 853,34 € |
05.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0003 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
127,50 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0002 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
582,76 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0001 |
modul Zverejňovanie 2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0895 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
485,07 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0894 |
predĺženie domény cssametyst.eu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
26,00 € |
02.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |