DFB/23/0339 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
815,37 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0338 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
167,28 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0337 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,64 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0324 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
630,49 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0326 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
32,70 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0325 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
141,30 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0335 |
treska, kuracie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
888,73 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0334 |
hovädzie kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
29,56 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0333 |
kuracie, kačacie, bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 057,63 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0330 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,50 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0329 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
972,52 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0328 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
147,46 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0327 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 145,67 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0331 |
jablká |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
33,83 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0332 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
263,18 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0321 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELMIT, s.r.o. |
46143297 |
|
152,64 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0322 |
mliečne výrobky - tvaroh |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
124,42 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0323 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 188,34 € |
25.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0317 |
vyúčt. FA k záloh. FA účt.a daň. expert vo verej. správe |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o |
35730129 |
|
174,36 € |
24.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0318 |
VVS spotreba vody 19.4.-17.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 914,97 € |
24.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0319 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
902,57 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0320 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
136,50 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0316 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
97,00 € |
23.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0306 |
oprava výťahu v HB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KAMU s.r.o. |
53607945 |
|
229,20 € |
22.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0315 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
290,71 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0314 |
hov. kosti špikové |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
22,77 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0313 |
kuracie, bravčové a hovädzie mäso, zmes drobov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
446,09 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0310 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
345,60 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0309 |
ryby - ruské sardinky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
265,92 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0308 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
248,03 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |