Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0111 trvanlive potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 226,23 € 03.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0109 vajcia a mliecne vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 495,03 € 03.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0114 kancel.material Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Kridla, s.r.o. 36466778 128,09 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0113 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 241,30 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0117 hovadzie, kuracie a bravc.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 369,43 € 05.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0112 elektrina 2-2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 1 147,00 € 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0148 Odhrňanie snehu v areáli CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 KOSMO spol. s r.o. 35901659 144,00 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0149 nahrad.diely do zehlicky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CLEANING spol. s r.o. 31571441 76,80 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0151 cibula Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Boonex, s.r.o. 46025103 27,50 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0155 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 102,68 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0150 lišta plastová,lepidlo Mamut Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DOMO - Štefan HUMENÍK 33276714 96,75 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0143 vodne a stocne 17.2.2021-8.3.2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 166,59 € 17.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0142 lišta plastová,lepidlo Mamut Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DOMO - Štefan HUMENÍK 33276714 107,00 € 16.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0139 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 1 063,81 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0138 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 30,84 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0136 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 157,43 € 12.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0137 policka a skrinkova polica Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 245,00 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0140 chladene potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 125,17 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0146 rozne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 136,74 € 18.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0145 vajcia a mliecne vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 879,25 € 18.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0152 ovocie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 65,67 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0147 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 340,58 € 18.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0144 pravidelný servis výťahu 1q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Pavol Palašta 41581016 180,00 € 17.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0154 bravc.,hovadz.,kuracie maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 257,99 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0153 bravc.,hovadz.,kuracie maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 296,93 € 19.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0141 kuracie, bravcove a hovadzie maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 388,58 € 15.03.2021 25.03.2021 Faktúra
DFB/21/0159 material na udrzbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DOMO - Štefan HUMENÍK 33276714 83,00 € 24.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFB/21/0172 dezinf.repel.postrek Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Lekáreň Lieky 24 s.r.o. 46760806 140,40 € 29.03.2021 31.03.2021 Faktúra
DFK/21/0006 výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 500,00 € 03.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFB/21/0158 mop ADLERR Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ADLERR, s.r.o. 36710369 373,92 € 22.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »