Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
DFB/22/0727 droždie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 7,49 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0726 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 748,36 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0725 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 300,62 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0724 mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 70,12 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0713 multifunkčné zariadenie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 246,60 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0734 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 41,50 € 14.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0728 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 219,46 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0723 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 651,98 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0722 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 111,65 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0731 chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 307,96 € 11.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0720 plyn 10/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 2 791,19 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0718 VBA prístup Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0717 internet a telefóny 10/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 85,27 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0716 t-com 6 mobilov 10/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 23,65 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0715 t-com x296 10/2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 12,00 € 08.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0712 obuv Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Magdaléna Kokoruďová-REPROS 34906231 1 691,10 € 07.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0807 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 189,97 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0768 toaletné kreslo pojazdné Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Vlk - súkromná firma 33974233 145,20 € 28.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0758 materiál na ambulanciu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 1 704,79 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0759 kuchynské potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák 41231082 1 586,32 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0765 revízia a funkčná skúška poplachovej signalizácie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Torok - ELAKPRO 33271747 246,77 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0767 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 324,78 € 28.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0769 hovädzie a bravčové mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 545,34 € 28.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0762 hovädzie, kuracie mäso, filety tilapia, losos Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 1 001,60 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0761 mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 665,45 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0756 bravčové, hovädzie a kuracie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 456,62 € 23.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0755 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 1 562,34 € 23.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0763 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 179,74 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0764 rôzne potravinové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 352,76 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0757 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 453,60 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »