DFB/22/0452 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
291,26 € |
22.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0450 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
744,15 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0449 |
bravčové, hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
151,35 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0444 |
oprava tlačiarne a tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
87,96 € |
20.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0462 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
302,30 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0461 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
166,88 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0448 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
236,40 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0445 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
292,28 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0443 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 049,40 € |
20.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0463 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
395,10 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0458 |
mrazené potraviny (nanuky) |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
259,20 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0447 |
mrazené a chladené potr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,84 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0446 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 408,02 € |
21.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0457 |
marhule |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
103,68 € |
27.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0455 |
marhule |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
109,44 € |
26.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0464 |
pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
358,36 € |
28.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0451 |
chlieb a pečivo, pekárske a cukrárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
270,43 € |
22.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0435 |
dezinfekcia s pohlcovačom pachov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
LVSR s. r. o. |
52383911 |
|
224,82 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0442 |
zdravotnícky materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
873,38 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0425 |
podlahová krytina do izby klienta |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
152,10 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0441 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
431,46 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0440 |
mliečne výrobky - termix |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
24,48 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0437 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
439,84 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0436 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
297,86 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0430 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
542,58 € |
14.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0424 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
275,50 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0423 |
bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
133,63 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0429 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. |
36171093 |
|
95,50 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0432 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
733,44 € |
14.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0431 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
102,48 € |
14.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |