Faktúra č. DFB/22/0425

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0425
  • Popis fakturovaného plnenia: podlahová krytina do izby klienta
  • Dátum doručenia: 11.07.2022
  • Celková hodnota: 152,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 541/22
  • Dátum zverejnenia: 02.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
541/22 podlah. krytina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Interier Invest s.r.o. 36190381 152,10 € 11.07.2022 12.07.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť